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            <oggetto>ACQUISTO FORMAGGI CONVITTO</oggetto>
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            <oggetto>ISCRIZIONE GARA NAZIONALE ISTITUTI AGRARI 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>	 SPESE ISTRUTTORIE PRATICA POZZO</oggetto>
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            <oggetto>COLLABORAZIONE E SERVIZI STALLA ABBADIA ANNO 2018 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRATORE VITAMINICO MINERALE PER VACCHE ABBADIA</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARDIAC SCIENCE SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PUBLIADIGE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SOCIO SOSTENITORE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SALONE DELLO STUDENTE 2019/20 IPA CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI CREMONA</ragioneSociale>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>medicinali CONVITTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASM PANDINO FARMACIA COMUNALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEDE E COORDINATE</oggetto>
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                <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
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            <oggetto>ISCRIZIONE ESAMI PET B1 INGLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEAM LINGUE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MANGIME ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE SIALLEVA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00938940582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER LA SEDE DI CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO NUOVO REFETTORIO CONVITTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RISTO TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RISTO TEAM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
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            <oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI STALLA 3 QUADRIMESTRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONDINI DOTT. ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDINI DOTT. ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>SEMENTI ORTICOLE ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DPI x COLLABORATORI SCOLASTICI CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto> acquisto libri progetto invito alla lettura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BONINI PAOLO E C. SAS LIBRERIA CONVENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01642460198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONINI PAOLO E C. SAS LIBRERIA CONVENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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            <oggetto> LAVORI DI MANUTENZIONE LAB INFORMATICA A CREMA VIALE s. mARIA 23/c</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NUOVA CA-MA SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PALETTI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02267040984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALETTI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI TERRENI AZIENDA GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRIMALDELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
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            <oggetto>SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA A CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
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            <oggetto>SEGATURA ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRATORI MINERALI PER VACCHE ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER PERSONALE AZIENDA GALLOTTA DI CASTELLEONE VEDI DOCUMENTO N. 6402 DEL 31/01/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto materiale per premio Scuola Digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER festa dell'albero 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMMERCIALE OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>BORSE BIO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LACCHINELLI PAOLO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>56.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER LA SEDE DI CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G.&amp;C. SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
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            <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
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                <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>GASOLIO AGRICOLO ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>pubblicità sul quotidiano - Orientamento per Crema e Pandino</oggetto>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANTENNA 5 SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMBIO ANNO PARTITA DOPPIA CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>REPORTER PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01225070192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REPORTER PROFESSIONAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE E COORDINATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>423.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SALONE DELLO STUDENTE 2019/20 IPA PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SALONE DELLO STUDENTE 2019/20 ITA CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO BIOTECNOLOGIA A CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>505.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEDE DI CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01543570137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>277.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>277.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MANGIME ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FILTRI LATTE E DISINFETTANTI ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01160820195</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01160820195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIBOTEK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01328570195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO PIOVANELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>518.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto cartine geogragfiche per Ipa di Cremona e di Crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto gift card per premio scuola digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO RC INCENDIO FURTO RCT RCO ELETTRONICA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IN PROJECT BROTHERS</ragioneSociale>
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            <oggetto>MACINAZIONE FARINA GALLOTTA</oggetto>
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                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
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            <oggetto>MANGIME ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
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            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>798</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO AD USO DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02076500343</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gara servizio di noleggio autobus con autista anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471290336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471290336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> ORIENTAMENTO IPA CREMA E PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCESSO SERVIZI ON LINE 2020 LABORATORIO CHIMICA CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
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            <oggetto>GASOLIO GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO CREMONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO CREMONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>chiavetta usb firma digitale Dirigente Scolastico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80000730194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80000730194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>n 3 tamburi stampantii</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POINTEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01975730225</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POINTEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z672CC8849</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale covid-19 per tutto l'istituto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z172CE813C</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PIANTINE DI POMODORO GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751920190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ.AGRICOLA CORTENUOVA DI ZANETTI CAROLINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC22D8EB23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estintore idrico (schiuma) inox Lt 6 - Classe 43A-233B x automezzo Crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MANZI GIANFRANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00015840192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANZI GIANFRANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z342BEADE9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>n 8 VISIOTEST n 9 VISITA MEDICA agli AA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROLIFE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROLIFE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>arnia cattedrale completa IPA Cremona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00855360236</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>356</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>356</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>n 2 termometro visiofocus, gel alcoolico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>508</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>508</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> BERGANTINI "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" + ACCESSO AL NUOVO BERGANTINI 2020 + NEWSLETTER SETTIMANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONSULENZA ESTERNA CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>REPORTER PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>REPORTER PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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            <oggetto>LATTE CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1593</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA PANDINO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00748360195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALDAIE MELGARI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            <oggetto>toner maturità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>Corso CQC dell'autista Sig Diglio Davide</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMBROSI E GARDINALI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00102870193</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSI E GARDINALI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO RINNOVO CQC AI SIG PARMINI EUGENIO E SIG BIAZZI DANIELE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACQUAFERT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>98.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>112.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
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            <oggetto>COPIE COLORE STAMPATE DA FOTOCOPIATRICE EPSON R5690 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>46.64</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>noleggio annuale stampante multifunzione segreteria amministrativa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>N 48 Alcosan/Bancosan, n 500 mascherine chirurgiche, n 10 Oxalis</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>772</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>804.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto annuale per servizio di assistenza tecnica del sistema informatico Mastercom </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASTER TRAINING S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1530</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>sicurezza Cremona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108610197</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
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            <oggetto>guanti, cestini + basculante, Alcoan/Bancosan, mascherine</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BARBIERI SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
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            <oggetto>toner stampanti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
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            <cig>Z0B2BC6353</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso ONAF per Assaggiatore di Formaggi n. 23 alunni di Pandino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'1/1 AL 17/02/2020</oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per sede e coordinate</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE IN COTONE PER AZIENDA ABBADIA </oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale coronavirus per tutto l'istituto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
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            <oggetto>mascherine ffp2 senza valvola per azienda gallotta crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>187.14</importoAggiudicazione>
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            <importoAggiudicazione>361.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LETTRICE DI INGLESE PERIODO DAL 1/2 AL 31/05/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO  - CONCIME GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione pullman targa CR 375305</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MACINAZIONE FARINA GALLOTTA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MOLINO PENNATI</ragioneSociale>
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            <oggetto>acquisto luppolo e malto per birra AZIENDA GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>P.A.B.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>125.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>ASTONI DI PESCO GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02436120162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL FRUTTETOS.S.SOCIETA AGRICOLA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 17 NOTEBOOK LENOVO W15 DIDATTICA A DISTANZA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA DOTT BANDERA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>93040740198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DOTT BANDERA SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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            <cig>Z012DC4403</cig>
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                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>n 30 banco laminato cm 70X50X76H con sedia, n 20 attaccapanni</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOBILFERRO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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            <cig>ZAA2D9680D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PM ACQUE S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PM ACQUE S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>608</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            <oggetto>materiale pulizia sedi n 3 carrelli per le pulizie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1311.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
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            <oggetto>RECUPERO AUTOMEZZO DOBLO' FE 359PV DA S. GIOVANNI IN CROCE con carroattrezzi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO PCL CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>120.38</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
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                <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
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            <oggetto>manutenzione locali officina e rimessa seguito furti subiti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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            <oggetto>Linea internet Azienda Abbadia di Bettenesco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>acquisto materiale covid per sede e coordinata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MOLINO E BOTTIGLIE BIRRA GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA VANOLI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
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            <oggetto>SEMENTI</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO COPERTURA IN ACCIAIO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01200000196</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
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            <oggetto>INSERIMENTO CORRISPETTIVI CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER SEDE E COORDINATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>719.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z362DC2E05</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale PROGETTO SCUOLA PIU BELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIULIANI MASSIMO AZ. AGRICOLA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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            <cig>Z942E0D522</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione pullman IVECO TARGATO EK088XH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00204910194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GR.UN.SA.CO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale covi sede e coordinate</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108610197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI-ART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CASCINA GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09211690012</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
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            <oggetto>REGISTRATORE DI CASSA GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONSULENZA ESTERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOCIT S.R.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MATERIALE PER AGRI MILFI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00114930191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>n 10 bottiglie da 1 litro</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PARAFARMACIA SANTA RITA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE DOBLO' TARGA :FE359PV . SOSTITUZIONE PARTI SINISTRATE DOVUTE AL FURTO DAL 23 AL 27 marzo 202020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204910194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GR.UN.SA.CO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5504.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5504.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> SOSTITUZIONE PARABREZZA e manodopera DOBLO' TARGATO FE359PV PER FURTO marzo 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204910194</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z372DA22BB</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>polizza infortuni alunni 225/2020/02/2926204</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01720240330</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN PROJECT BROTHERS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01720240330</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN PROJECT BROTHERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z222DE0523</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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            <cig>Z092E2D3C0</cig>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO DI CREMONESI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto materiale progetto "A tutta birra"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'1/1 AL 17/02/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto toner sede di Cremona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto tonner sede di crema </oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale Festa dell'albero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>acquisto dpi personale in servizio al convitto via Bovis 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LA PANDINESE SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA MEDICA PERSONALE CASEIFICIO PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ANNA BARONE CREMA SANTA MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI C-TERZI GALLOTTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01677340190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIMALDELLI GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01677340190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIMALDELLI GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2439.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z332EED8FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO SCUOLA DI CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01536770199</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01536770199</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVA ARTIGRAFICHE SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ALLARME SCUOLA CASEARIA PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00703690198</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DISAITALIA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LIM SMART PER PROGETTO SMART CLASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER n. 1 personale azienda Gallotta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00134650191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA VANOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192.02</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>erba medica-diserbo gallotta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POTENZIAMENTO SEGNALETICA PREVENZIONE COVID 19 VIA MILANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108610197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI-ART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1665</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01328570195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO PIOVANELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01328570195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO PIOVANELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1B2E29EC1</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO TARGATO FE359PV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00204910194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GR.UN.SA.CO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204910194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GR.UN.SA.CO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>217</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB2E3CA90</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z312E3C9D8</cig>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z872E45D8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto lavagna via palestro 36</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERGONZI  DI TAMACOLDI GIULIA SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE E COORDINATE</oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale pulizia COVID</oggetto>
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            <oggetto>N. 7 VISITE MEDICHE STRAORDINARIE CON QUESTIONARIO ANAMNESTICO COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIPARAZIONE TAGLIAERBA SCUOLA DI CREMA </oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER COVID 19</oggetto>
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                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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            <oggetto>rinnovo sistema rete per sede Viale S. maria 23/C Crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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            <oggetto>manutenzione lim Viale S. maria 23/C Crema</oggetto>
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            <oggetto>manutenzione campanella entrata a Pandino via Bovis 4</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO A TUTTA BIRRA CREMA VIALE SANTA MARIA 23/C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
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            <oggetto>LICENZA GENIUSUITE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>299</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>manutenzione macchina per tagliare erba-progetto asino felice</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>acquisto materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>copertura assicurativa COVID alunni personale docente e non docente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IN PROJECT BROTHERS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZA VIDEOCONFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'AZIENDA ABBADIA DI BETTENESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BOZZETTI SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto materiale x funzionamento serra di Pandino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI CONVENZIONE AGRI MILFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRIMALDELLI GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto materiale x serra di Pandino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03550220150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMOBILIARE BORGO ROLLI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza tecnica dal 01/08/2020 al 31/07/2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80004620193</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI PULIZIA A PANDINO VIA BOVIS 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto cartellini di riconoscimento personale ATA dell'Istituto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto materiale per manutenzione istituto</oggetto>
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            <oggetto>ISCRIZIONE CORSO PROF MASSA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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            <oggetto>Sanificazione pullman targato EK 088XH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
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            <oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO IRRIGUO CON REALIZZAZIONE POZZO AZIENDA ABBADIA DI BETTENESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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            <oggetto>Abbonamento annuale fibra ottica 100 Mbt per Cremona Via milano 24 e Crema vale S. Maria 23/C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A2A SMART CITY SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
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            <oggetto>Integrazione copertura assicurativa Furto bestiame Az abba dia e Az gallotta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IN PROJECT BROTHERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
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            <oggetto>POTENZIAMENTO SEGNALETICA COVID-19 PER TUTTE LE SEDI</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale di disinfezione e presidio</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PULLMAN TARGATO EK 088XH IVECO 100 EA IRIBUS</oggetto>
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                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
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                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VISITA MEDICA PERSONALE ADDETTO AL CONVITTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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            <oggetto>tinteggiatura aule ex scuola media via bovis</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto opera ESTIMO IMMOBILIARE - PRINCIPI DI STIMA E METODI DI VALUTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto libretti scolastici A.s. 2020 - 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FANTIGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00833190192</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
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            <oggetto>manutenzione aula informatica Via Palestro 36</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
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                <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto materiale pulizia sede e coordinate</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDO VIA BOVIS 4 PANDINO</oggetto>
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            <oggetto>adattatore USB 2.0 con porta Ethernet LAN 10Mps Lab Informatica Crema </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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            <oggetto>ORIENTAMENTO  SCUOLA CASEARIA DI PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>calzari con elastico trasparenti </oggetto>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FARMAZOO S.N.C. DI VARINI LUIGI E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.05</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORIENTAMENTO MODALITA' ONLINE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>91583790158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91583790158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DS59-ORIENTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>convenzione di cassa con istituto tesoriere dal 01/07/2020 al 30/06/2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCO BPM AG. 8</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCO BPM AG. 8</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER LA COORDINATA DI CREMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER SISTEM</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01142070190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER SISTEM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>719</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"STANGA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BIDONI DEL LATTE CASEIFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01164820191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMO DUE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO E CARCASSA VACCA ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>aggiornamento connessione viale s.maria crema</oggetto>
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            <oggetto>MONITORAGGIO RODITORI CONVITTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELIS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA ABBADIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
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            <oggetto>guanti e bobina a strappo x Laboratorio Chimica di Crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAIEUTICA D IDIEGO BORTOLOTTI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>429.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>429.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SALONE DELLO STUDENTE JUNIOR ON LINE 2020 IPA PANDINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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            <oggetto>n 6 targhe varie per PON </oggetto>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FANTIGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>toner come da ordine MEPA n 5880323 del 30/11/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01142070190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER SISTEM</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIPARAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura di ingredienti per produrre la birra a Crema</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01950180305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.B. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>159.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale informatico sede di Crema di cui all'ordine MEPA n 5879830</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CAPPELLO DI COTONE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>LA PANDINESE</ragioneSociale>
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            <oggetto>corso aggiornamento RLS Prof.ssa Cabrini Elisabetta</oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale per esercitazioni pratiche in officina</oggetto>
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            <oggetto>acquisto materiale orientamento Pandino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>spazio pubblicitario sul quotidiano La Priviincia di Cremona  del 19/11, 04/12 2020, 06/01,13/01 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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